目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职能………………………………………3-4
二、部门机构设置………………………………………4
三、预算单位构成………………………………………4
四、部门人员构成………………………………………4
第二部分:部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………5-7
二、部门收入预算总表…………………………………8
三、部门支出预算总表……………………………9-11
四、财政拨款收支预算总表……………………… 12-14
五、一般公共预算支出表………………………………15
六、一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)…16-18
七、政府性基金预算支出表……………………………19
八、国有资本经营预算支出表…………………………20
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………21
十、基本支出预算总表……………………………22-26
十一、项目支出预算总表…………………………27-28
十二、部门政府采购预算表……………………………29
十三、省对下转移支付预算表…………………………30
十四、项目支出绩效目标表……………………………31
第三部分:部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………32
二、财政拨款收支总体情况……………………………32
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………33
四、基本支出预算总体情况……………………………33
五、项目支出预算总体情况……………………………34
六、政府采购预算情况……………………………34
七、项目支出绩效目标情况……………………………34
第四部分:其他重要事项说明
一、机关(机构)运行经费说明………………………34
二、国有资产占有使用情况………………………34-35
三、项目支出(含转移支付项目)安排情况…………35
四、名词解释…………………………………………35-38
第一部分:部门概况
一、部门主要职能
人民检察院是国家的法律监督机关,天柱县人民检察院对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:
1.执行国家法律法规,贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署,制定检察工作目标,完成各项检察工作任务。
2.办理监察委员会移送职务犯罪案件的刑事强制措施适用、审查起诉、出席法庭、抗诉及补充侦查,对人民法院刑事审判活动实施监督,向上级汇报办理职务犯罪案件,研究职务犯罪案件办理中法律适用和诉讼程序等方面的问题,对加强和提高职务犯罪案件质量和效率提出意见措施。
3.依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件,实施立案侦查监督、侦查活动监督。
4.依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件,对人民法院刑事审判活动实行监督工作。
5.对刑罚执行和监管活动实行监督,维护刑罚执行和监管活动的公平公正,维护监管秩序稳定。
6.受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉,依法处理举报线索,办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。
7.对人民法院民事审判和行政诉讼实行法律监督。
8.开展涉及生态环境保护、公益诉讼检察工作。
9.开展未成年人检察工作。
10.负责检察队伍建设和思想政治工作,对检察人员进行教育培训,负责检察机关党的思想、组织、作风建设。
11.按照干部管理权限,协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员,提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。
12.规划落实检察机关财务装备工作,开展检察机关信息化建设、检察技术工作。
13.负责其他应当由县级人民检察院承办的事项
二、单位机构设置
天柱县人民检察院为行政机关。本单位内设5部门包括:办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。下设3个机构,1个事业单位。
三、预算单位构成
本部门无下属单位,部门预算即为本级预算。
四、部门人员构成
天柱县人民检察院编制为45人,其中政法专项编制40名,机关工勤编制5名。2022年末在职实有人数40人,其中政法专项编制35人、机关工勤人员5人。退休人员28人,遗属6人。
第二部分:部门预算公开报表
表1 |
2023年部门收支预算总表 |
单位名称:天柱县人民检察院 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 804.38 | 一、本年支出 | 822.62 |
(一)财政拨款收入 | 804.38 | (一)一般公共服务支出 | 0.00 |
1.一般公共预算拨款收入 | 804.38 | (二)外交支出 | 0.00 |
2.政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | (三)国防支出 | 0.00 |
3.国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | (四)公共安全支出 | 628.39 |
(二)财政专户管理资金收入 | 0.00 | (五)教育支出 | 0.00 |
(三)单位资金收入 | 0.00 | (六)科学技术支出 | 0.00 |
1.事业收入 | 0.00 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
2.事业单位经营收入 | 0.00 | (八)社会保障和就业支出 | 121.17 |
3.上级补助收入 | 0.00 | (九)卫生健康支出 | 32.66 |
4.附属单位上缴收入 | 0.00 | (十)节能环保支出 | 0.00 |
5.其他收入 | 0.00 | (十一)城乡社区支出 | 0.00 |
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| (十二)农林水支出 | 0.00 |
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| (十三)交通运输支出 | 0.00 |
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| (十四)资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
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| (十五)商业服务业等支出 | 0.00 |
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| (十六)金融支出 | 0.00 |
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| (十七)援助其他地区支出 | 0.00 |
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| (十八)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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| (十九)住房保障支出 | 40.4 |
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| (二十)粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| (二十一)国有资本经营预算支出 | 0.00 |
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| (二十二)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| (二十三)预备费 | 0.00 |
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| (二十四)其他支出 | 0.00 |
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| (二十五)债务还本支出 | 0.00 |
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| (二十六)债务付息支出 | 0.00 |
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| (二十七)债务发行费用支出 | 0.00 |
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| (二十八)抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
二、上年结转结余 | 18.24 | 二、年终结转结余(非财政拨款) | 0.00 |
收入总计 | 822.62 | 支出总计 | 822.62 |
注: 保留两位小数。
表2 |
2023年部门收入预算总表 |
单位名称:天柱县人民检察院 | 单位:万元 |
部门(单位)名称 | 收入总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营预算拨款 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
栏次 | 1=2+14 | 2=3+7+8 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=9+10+ 11+12+13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14=15+19+20 | 15=16+17+18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 822.62 | 804.38 | 804.38 | 804.38 |
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| 18.24 | 18.24 | 18.24 |
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天柱县人民检察院本级 | 822.62 | 804.38 | 804.38 | 804.38 |
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| 18.24 | 18.24 | 18.24 |
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注: 保留两位小数。
表3 |
2023年部门支出预算总表 |
单位名称:天柱县人民检察院 | 单位:万元 |
功能科目 | 支出总计 | 本年支出 | 年终结转结余(非财政拨款) |
合计 | 基本支出小计 | 项目支出小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1=2+20 | 2=3+4=5+8+ 11+14+17 | 3=6+9+12+ 15+18 | 4=7+10+13+ 16+19 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8=9+10 | 9 | 10 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20 |
| 合计 | 822.62 | 822.62 | 804.67 | 17.95 | 822.62 | 804.67 | 17.95 |
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2040401 | 行政运行 | 610.44 | 610.44 | 610.44 | 17.95 | 610.44 | 610.44 |
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2040499 | 其他检察支出 | 17.95 | 17.95 |
| 17.95 | 17.95 |
| 17.95 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 53.69 | 53.69 | 53.69 |
| 53.69 | 53.69 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.99 | 44.99 | 44.99 |
| 44.99 | 44.99 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.49 | 22.49 | 22.49 |
| 22.49 | 22.49 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 32.66 | 32.66 | 32.66 |
| 32.66 | 32.66 |
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2210201 | 住房公积金 | 40.4 | 40.4 | 40.4 |
| 40.4 | 40.4 |
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注: 保留两位小数。
表4 |
2023年财政拨款收支预算总表 |
单位名称: 天柱县人民检察院 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 804.38 | 一、本年支出 | 822.62 |
(一)一般公共预算拨款收入 | 804.38 | (一)一般公共服务支出 | 0.00 |
(二)政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 |
(三)国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | (三)国防支出 | 0.00 |
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| (四)公共安全支出 | 628.39 |
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| (五)教育支出 | 0.00 |
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| (六)科学技术支出 | 0.00 |
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| (七)文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
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| (八)社会保障和就业支出 | 121.17 |
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| (九)卫生健康支出 | 32.66 |
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| (十)节能环保支出 | 0.00 |
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| (十一)城乡社区支出 | 0.00 |
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| (十二)农林水支出 | 0.00 |
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| (十三)交通运输支出 | 0.00 |
|
| (十四)资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| (十五)商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| (十六)金融支出 | 0.00 |
|
| (十七)援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| (十八)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| (十九)住房保障支出 | 40.4 |
|
| (二十)粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| (二十一)国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| (二十二)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| (二十三)预备费 | 0.00 |
|
| (二十四)其他支出 | 0.00 |
|
| (二十五)债务还本支出 | 0.00 |
|
| (二十六)债务付息支出 | 0.00 |
|
| (二十七)债务发行费用支出 | 0.00 |
|
| (二十八)抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
二、年终结转结余 | 18.24 |
| 0.00 |
收入总计 | 822.62 | 支出总计 | 822.62 |
注: 保留两位小数。
表5 |
2023年一般公共预算支出表 |
单位名称: 天柱县人民检察院 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 本年支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 省本级财力安排 | 中央补助 |
小计 | 原一般公共预算安排支出 | 纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 |
栏次 | 1=2+3 | 2 | 3=4+7 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 822.62 | 804.67 | 17.95 | 17.95 | 17.95 |
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2040401 | 行政运行 | 628.39 | 628.39 |
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2040499 | 其他检察支出 | 17.95 |
| 17.95 | 17.95 | 17.95 |
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2080501 | 行政单位离退休 | 53.69 | 53.69 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.99 | 44.99 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.49 | 22.49 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 32.66 | 32.66 |
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2210201 | 住房公积金 | 40.4 | 40.4 |
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注: 保留两位小数。
表6 |
2023年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类) |
单位名称: 天柱县人民检察院 | 单位:万元 |
政府预算经济分类科目 | 部门预算经济分类科目 | 金额 |
| 合计 | 804.38 |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 580.24 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 162.78 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 263.35 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 13.57 |
[50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.99 |
[50102]社会保障缴费 | [30109]职业年金缴费 | 22.49 |
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 40.4 |
[50199]其他工资福利支出 | [30114]医疗费 | 32.66 |
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 164.59 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 20 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 2.4 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.6 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 17 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 6.13 |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 30.6 |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 1 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 10 |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0.00 |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 8 |
[50207]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | 0.00 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 3.06 |
[50209]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | 0.00 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 65.8 |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 0.00 |
[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 0.00 |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0.00 |
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
[50399]其他资本性支出 | [31022]无形资产购置 | 0.00 |
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 0.00 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 59.55 |
[50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 5.86 |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 53.69 |
注: 保留两位小数。
表7 |
2023年政府性基金预算支出表 |
单位名称: 天柱县人民检察院 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 省本级财力安排 | 中央补助 |
栏次 | 1=2+3 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 |
| 合计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
注: 保留两位小数。
表8 |
2023年国有资本经营预算支出表 |
单位名称: 天柱县人民检察院 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 省本级财力安排 | 中央补助 |
栏次 | 1=2+3 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 |
| 合计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
天柱县人民检察院本级 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
注: 保留两位小数。
表9 |
2023年财政拨款“三公”经费预算支出表 |
单位名称: 天柱县人民检察院 | 单位:万元 |
项目 | 2022年实际已公开“三公”经费(一般公共预算) | 2022年财政拨款“三公”经费 | 2023年财政拨款“三公”经费 | 2023年较2022年增减变化额 (财政拨款口径) | 2023年较2022年增减变化率 (财政拨款口径) |
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
栏次 | 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10=6-2 | 11=10/2 |
合计 |
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一、因公出国(境)费 |
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二、公务接待费 |
| 8 | 8 |
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| 8 | 8 |
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| 0 | 0% |
三、公务用车购置及运行维护费 |
| 63.25 | 63.25 |
|
| 71.06 | 71.06 |
|
| 7.81 | 12.35% |
1、公务用车运行维护费 |
| 33.25 | 33.25 |
|
| 26.06 | 26.06 |
|
| -7.19 | -21.62 |
2、公务用车购置费 |
| 30 | 30 |
|
| 45 | 45 |
|
| 15 | 50% |
注: 2023年“三公”经费预算公开口径发生如下变化:
1.2022年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金,2023年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金),为便于对比,本表补充公开同口径的2022年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定,从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围,本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国(境)费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国(境)费科目数据,只取3021202-其他因公出国(境)费,2022年数据未剔除。3.保留两位小数。
表10 |
2023年基本支出预算总表 |
单位名称: 天柱县人民检察院 | 单位:万元 |
部门(单位)名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | 经济分类科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1=2+6+7 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+ 10+11+12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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| 合计 | 804.38 | 804.38 | 804.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天柱县人民检察院本级 |
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| 804.38 | 804.38 | 804.38 |
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| 人员类项目-需汇总 |
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| 639.79 | 639.79 | 639.79 |
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| 2040401 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 162.78 | 162.78 | 162.78 |
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| 2040401 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 263.35 | 263.35 | 263.35 |
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| 2040401 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 13.57 | 13.57 | 13.57 |
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| 2080501 | 行政单位离退休 | 30108 |
| 53.69 | 53.69 | 53.69 |
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| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.99 | 44.99 | 44.99 |
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| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 22.49 | 22.49 | 22.49 |
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| 2101101 | 行政单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.66 | 32.66 | 32.66 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 40.4 | 40.4 | 40.4 |
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| 公用经费运转类项目-需汇总 |
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| 164.59 | 164.59 | 164.59 |
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| 2040401 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 20 | 20 | 20 |
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| 2040401 | 行政运行 | 30202 | 印刷费 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
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| 2040401 | 行政运行 | 30205 | 水费 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
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| 2040401 | 行政运行 | 30206 | 电费 | 17 | 17 | 17 |
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| 2040401 | 行政运行 | 30207 | 邮电费 | 6.13 | 6.13 | 6.13 |
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| 2040401 | 行政运行 | 30215 | 会议费 | 1 | 1 | 1 |
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| 2040401 | 行政运行 | 30217 | 公务接待费 | 8 | 8 | 8 |
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| 2040401 | 行政运行 | 30226 | 劳务费 | 10 | 10 | 10 |
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| 2040401 | 行政运行 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |
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| 2040401 | 行政运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 65.8 | 65.8 | 65.8 |
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表11 |
2023年项目支出预算总表 |
部门名称: ** | 单位:万元 |
部门(单位)名称 | 项目名称 | 功能分类科目 | 经济分类科目 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1=2+6+7 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=8+9+10+11+12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XX部门本级-需汇总 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二级项目1-需汇总 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2010102 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2010102 | 一般行政管理事务 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XX部门所属单位-需汇总 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二级项目2-需汇总 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2010102 | 一般行政管理事务 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2010102 | 一般行政管理事务 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 保留两位小数。
表12 |
2023年部门政府采购预算表 |
单位名称: 天柱县人民检察院* | 单位:万元 |
部门(单位)名称 | 政府采购预算 |
合计 | 货物类政府采购 | 工程类政府采购 | 服务类政府采购 |
栏次 | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 无 | 无 | 无 | 无 |
天柱县人民检察院本级 | 无 | 无 | 无 | 无 |
注: 保留两位小数。
表13 |
2023年省对下转移支付预算表 |
单位名称:天柱县人民检察院 | 单位:万元 |
部门(单位)名称 | 项目名称 | 资金来源 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
栏次 | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
天柱县人检察院本级 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
注: 保留两位小数。
表14 |
2023年项目支出绩效目标表 |
单位名称: 天柱县人民检察院 |
部门(单位)编码 | 部门(单位)名称 | 项目代码 | 项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标符号 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
第三部分:部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2023年部门收入预算总额822.62万元,其中:本年收入804.38万元,上年结转结余18.24万元。本年收入中:财政拨款收入804.38万元。
2023年部门支出预算总额822.62万元,其中:本年支出804.38万元,上年结转结余18.24万元。本年支出中:公共安全支出628.39万元,社会保障和就业支出121.17万元;卫生健康支出32.66万元;住房保障支出40.4万元。2023年部门收入预算总额比2022年预算减少为478.37万元,下降36.77%,主要原因是:具体增减原因2022年上年结转较2023年上年结转多486.16万元。
二、财政拨款收支总体情况
2023年部门财政拨款收入预算总额822.62万元,其中:本年收入804.38万元,上年结转结余18.24万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入822.62万元。
2023年部门财政拨款支出预算总额822.62 万元,其中公共安全支出628.39万元,社会保障和就业支出121.17万元;卫生健康支出32.66万元;住房保障支出40.4万元。
2023年部门财政拨款收支预算总额均为822.62万元,比2022年预算减少为478.37万元,下降36.77%,主要原因是:具体增减原因2022年上年结转较2023年上年结转多486.16万元。
三、 财政拨款“三公”经费支出情况
2023年部门财政拨款安排“三公”经费79.06 万元,其中:一般公共预算安排“三公”经费79.06 万元。
2023年公务接待费8万元,与2022年预算持平,无增减变动。
2023年公务用车购置费45 万元,比2022年预算增加15万元,增长50%,主要原因是:本单位2023年有两台车辆已达到报废年限,拟购置小轿车两台。
四、基本支出预算总体情况
2023年部门基本支出预算总额为804.38万元,其中:人员经费639.79万元,公用经费164.59万元。人员经费包含基本工资162.78万元、津贴补贴263.35万元,奖金13.57万元;抚恤金5.86万元;退休费53.69万元;离退休费53.69、职业年金缴费22.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.99万元、行政单位医疗32.66万元、住房公积金40.4万元。公用经费包含办公费20万元、印刷费2.4万元、水费0.6万、电费17万元、邮电费6.13万元、其他交通费用30.6万元、会议费1万元、公务接待费8万元、劳务费10万元、公务用车运行维护费3.06万元、其他商品和服务支出65.8万元。
五、项目支出预算总体情况
2023年本单位无项目支出预算,项目支出预算总表为空表列示。
六、政府采购预算情况
2023年本单位无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2023年本部门无项目支出预算,项目支出绩效目标表为空表列示。
第四部分:其他重要事项说明
一、机关(机构)运行经费说明
2023年部门机关(机构)运行经费预算为164.59万元,其中:办公费20万元、印刷费2.4万元、水费0.6万、电费17万元、邮电费6.13万元、其他交通费用30.6万元、会议费1万元、公务接待费8万元、劳务费10万元、公务用车运行维护费3.06万元、其他商品和服务支出65.8万元。
2023年部门机关(机构)运行经费预算比2022年同口径预算减少170.57万元,下降50.89%,主要原因是:2022年机关运行经费中包含上年结转,且今年严格落实过“紧日子”的要求,提倡厉行节约,压缩公用经费支出。
二、国有资产占有使用情况
截至2022年12 月31 日,本部门固定资产金额23,85.42万元,分布构成情况为:房屋5656 平方米,车辆6 辆。单价在100万元以上的设备0台。
三、项目支出(含转移支付项目)安排情况
2023年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
1.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。3.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。4.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。5.财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。6.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。7.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。8.上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。9.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出,包括人员经费和公用经费。11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。12.人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。13.公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。14.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。15.机关(机构)运行经费,是指部门的公用经费,具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。16.支出功能分类科目:分为类、款、项,反映政府各项职能活动,即政府究竟做了什么,比如用于社保还是办了教育。17.支出经济分类科目:分为类、款,主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途,即政府的钱是怎么花出去的,比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。